2021年7月(yue)13日(ri),紀檢監(jian)審部(bu)副主任主持召開了風險管(guan)理和(he)(he)合(he)規(gui)管(guan)理審計進場會,被審計單位港務秦(qin)皇島公(gong)司(si)(si)、怡亞(ya)通(tong)供應鏈公(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務負責人及會計師事務所項目組參會,此次會議(yi)是認真研究并落實集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)(si)辦公(gong)室《關(guan)于做好(hao)港務秦(qin)皇島公(gong)司(si)(si)、港口(kou)物流唐山公(gong)司(si)(si)、怡亞(ya)通(tong)供應鏈公(gong)司(si)(si)風險管(guan)理和(he)(he)合(he)規(gui)管(guan)理審計評價工(gong)作的(de)通(tong)知》有關(guan)要求(qiu)的(de)重要工(gong)作。
會議(yi)明確了審(shen)計(ji)評價目(mu)標及內容,通過分(fen)析被(bei)審(shen)計(ji)單(dan)(dan)位(wei)的(de)業(ye)務模式,對(dui)業(ye)務采購(gou)倉(cang)儲(chu)物流銷(xiao)售(shou)等全(quan)流程(cheng)環節,通過現場查(cha)驗等實(shi)質(zhi)性檢查(cha)程(cheng)序進行風(feng)險(xian)評估;檢查(cha)被(bei)審(shen)計(ji)單(dan)(dan)位(wei)的(de)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)和合規(gui)管(guan)理(li)(li)情況,結(jie)合2020年度財務決(jue)算審(shen)計(ji)管(guan)理(li)(li)建議(yi)書提(ti)出的(de)有關(guan)問題(ti)和關(guan)注事項,對(dui)被(bei)審(shen)計(ji)單(dan)(dan)位(wei)的(de)自評報(bao)(bao)告發表意(yi)見;指出被(bei)審(shen)計(ji)單(dan)(dan)位(wei)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)和合規(gui)管(guan)理(li)(li)中存在的(de)問題(ti)和風(feng)險(xian),并提(ti)出切實(shi)可行的(de)改進建議(yi)和風(feng)險(xian)解決(jue)方案,出具審(shen)計(ji)評價報(bao)(bao)告。
紀檢監審部副主任強調,此次審計(ji)(ji)(ji)時間(jian)緊、任務重,被審計(ji)(ji)(ji)單(dan)位(wei)要(yao)全力配(pei)合,加強溝通,確保審計(ji)(ji)(ji)工作的順利完成;深化(hua)審計(ji)(ji)(ji)結果(guo)的運用,積(ji)極(ji)推(tui)進后續整改落實,真正做到化(hua)風(feng)險、促管理、增效益,切實提高風(feng)險管理和合規管理水平(ping),增強企(qi)業抗風(feng)險能力。